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保靖县科学技术协会2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:02:18

  第一部分   单位概况

   一、部门职能职责 

  县科协是科学技术工作者的群众组织,是中共县委领导下的人民团体,是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是发展科学技术事业的重要力量。  

  二、主要工作任务 

  1、开展学术交流,促进科学发展。 

  2、依照《中华人们共和国科学技术普及法》弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严推广先进技术,开展青少年科学技术教育,提高全民科学素质。 

  3、反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益。 

  4、组织科技工作者参与全县科学技术制度的制定和政府事务的政治协商,科学决策和民主监督工作表彰奖励全县优秀科技工作者并向上级举荐人才。 

  三、部门机构设置情况及单位构成情况 

  现有在职人员8人,其中主席1人、副主席1人、正科级非领导2人、副科级非领导1人、一般干部3人。二级机构一个。  

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分 2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为177.99万元,比上年决算数79.78万元增加98.21万元。其中:财政拨款收入165.49万元,事业收入0万元,其他收入12.5万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为168.16万元,比上年决算数87.09万元增加81.07万元。其中:基本支出85.16万元;项目支出83万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余10万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计165.49万元,比上年决算数73.78万元增加91.71万元。其中:一般公共预算财政拨款收入165.49万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计165.66万元,比上年决算数80.09万元增加85.57万元。其中:一般公共预算财政拨款支出165.66万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费3.82万元,比本年预算数3.7万元增加0.12万元,比上年决算数2.6万元增加1.22万元,主要原因:其中: 去扶贫村帮扶出差多,租车的费用增加。 

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计2.45万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费2.45万元,比本年预算数2.2万元增加了0.25万元,比上年决算数1.49万元增加了0.96万元,主要原因:去扶贫村帮扶出差多,小租车的费用增加。 

  (三)公务接待费1.37万元,比本年预算数1.5万元减少0.13万元,比上年决算数1.1万元增加了0.27万元,主要原因。扶贫村的村民来县城办事接待增加。但是比起今年初预算减少了0.13万元,单位是本着厉行节约,可接待的尽量不接待。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入177.99万元,为年度预算82.22万元的216.48%,增加95.77万元,主要原因:干部职工个人增资增加及安全生产、科学技术普及等因素。2016年部门决算支出168.16万元,为年度预算82.22万元的204.52%,增加85.94万元,主要原因:干部职工个人增资及安全生产、科学技术普及等因素。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费12.33万元。其中:办公费0.14万元,印刷费0.55万元,水费0.21万元,电费0.46万元,邮电费0.3万元,差旅费3.61万元,维修(护)费0万元,会议费0.3万元,工会经费0万元,福利费0万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购0万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

  纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。